La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), a través de la Gerencia de Evaluación del Sistema de Control Interno (GESCI), ha llevado a cabo el cierre de evaluación al Sistema de Control Interno de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG).
El objetivo de esta evaluación es dar a conocer las observaciones obtenidas, con la finalidad de determinar el nivel de control interno y sus respectivos riesgos. Esto permitirá sugerir acciones que fortalezcan dicho sistema, en pro de la gestión, el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales.
Por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), se contó con la presencia de: Lic. Génesis Rodríguez, Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto; Lic. Adianis Pérez, Coordinadora de Planificación y Presupuesto; Lic. Edgardo Carrizo, Director de la Oficina de Gestión Humana; Lic. Alexander Tavera, Jefe de División de Gestión Humana; y Lic. José Rincón, Jefe de División de Tecnología de la Información y la Comunicación.
Por parte de la SUNAI, la actividad estuvo a cargo de las auditoras de la Gerencia de Evaluación del Sistema de Control Interno (GESCI), la Lic. Dorimar Ortega y la Lic. Nadiuska Taborda.
La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (...)
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